现在公司只做了流水账,无每个月的明细账目,未出财务报表和科目余额表等财务数据 未出具相关财务报表等数据的话,外账财税公司那边只能按照0数据建账,那就是之前的数据就断了,这种情况该怎么办呢#其他行业#
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我交接了一套账目是21年12月底的明细账和22年一月份的凭证,但是没有科目余额表,是不是需要新建账套,另外是不是应该根据这个明细帐和这个科目余额一月份的做的凭证就是编个丁字账户去给他做这个科目余额表呢?#其他行业#
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建账得时候忘记把原材料设置数量金额辅助核算,现在打印不了数量金额明细账,现在设置出现已有发生业务或有余额,我应该怎么处理比较好,已经做了两个月的账了,公司必须打印这个表吗?还是可以不打印#工业制造#
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老师您好,21年4月重新建账,1-3月有些科目没有余额,例如主营业务收入1-3月没做,造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入,汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题,怎么处理?#高新企业#
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明细账显示固定资产借方余额数为136384.96元,累计折旧贷方余额数为129586.5元 资产负债表中固定资产账面价值期末和期初余额都为6798.46元。想问一下老师 为了他这上面财务报表上面还有6797.46元 是折旧完了吗?#工业制造#
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我们是软件开发公司,审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?纳税申报表是指增值税及附加税申报,和企业所得税季报吗?就这两个表吗?财务报表是提供一年是吗?明细账是只需要提供,应收,应付,其他应收,其他应付,预付,管理,财务费用,短期借款,还是说负债表上科目有的都要提供,然后科目余额表也是要一年从期初余额,本期发生额,期末余额的表格吗。#出纳#
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.企业年末“应收账款”科目的借方余额为300万元,其中,应收账款明细账借方余额为400万元,贷方余额为 100万元,年末计提坏账准备后的坏账准备科目的贷方余额为20万元。不考虑其他因素,该企业年末资产负债表中“应收账款”项目的金额为()万元。#出纳#
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新开业的超市领导让我建账,但是前面的账都在他那里,他拉我进了财务群,群里他报销老板转账,他让我先记这些进群后能看到的账,前面的账他会慢慢交给我,做的是内账,没有财务软件,请问我现在开始建账的话是不是只需要以表格流水账方式来记录现有的收支,然后把转账记录截图打印出来就可以了呢?#商业#
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您好老师,医院财务,2019年成立至今没有建账套,想咨询一下建设期间购买墙砖 地板等发生的运费计入什么科目,(运费和购买材料的费用单据是分开的,)购买方可以抵扣税吗? 医院财务常用科目都有哪些?谢谢#其他行业#
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老师,一般纳税人公司实收资本有要求最低是多少吗?公司2014年注册的时候应该是为了验资从财务公司走了1000万然后就转出去了。当时的会计做进了实收资本 。借:银行存款 1000万 贷:实收资本 1000万 借:其他应收款 1000万 贷:银行存款 这样的话其他应收款余额比较大一直挂了这1000万,我现在能调整这个其他应收款吗?#建筑工程#
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员工京东购买办公用品等,公司对公付款给京东世纪,其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72,钱退回员工余额了,退货运费7元有发票,那一个印章没有发票,公户打出去的钱必须要有发票啊,而且现在不管怎么样都不平,作为财务现在该怎么做!!!急#出纳#
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员工京东购买办公用品等,公司对公付款给京东世纪,其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72,钱退回员工余额了,退货运费7元有发票,那一个印章没有发票,公户打出去的钱必须要有发票啊,而且现在不管怎么样都不平,作为财务现在该怎么做!!!急#商业#
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公司成立几年了,一直没有做账,现在开始建账,公司有三个股东,这几年一直有经营收入支出,三个老板代收和代付,老板各自有自己的资金流水账,我想问,现在开始建账,实收资本怎么确定?老板各自的流水账余额计入哪个科目,怎么入账呢?#工业制造#
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你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在贷方,这种要写余额嘛? 2、内部账中的明细分类账和总分类账有什么区别嘛? 3、如果说总账是通过科目汇总表登记,内部账的科目汇总表账怎么做和明细分类账有什么区别#其他行业#
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你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在贷方,这种要写余额嘛? 2、内部账中的明细分类账和总分类账有什么区别嘛? 3、如果说总账是通过科目汇总表登记,内部账的科目汇总表账怎么做和明细分类账有什么区别#出纳#
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你好。老师,我刚刚咨询过,2022年年初新来一个会计不知道动了什么,导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额,经核实是负数重分类了,可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额,应该也是重分类了,但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的,想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#
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某事业单位,以账面价值100000元,已计提折旧100000元的汽车置换甲单位的专用材料。汽车的评估价值为80000元,通过零余额账户支付补价40000元。财务会计和预算会计分录应分别如何写?#其他行业#
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老师好,我现在想在日记账增加一个帐户,这个帐户原本是有余额的,因为是后来才增加的帐户,所以财务初始余额是没有这个帐户金额的,现在导致科目余额表的余额和日记账对不上,差额是原本帐户的金额,这个应该怎么处理?#出纳#
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刚入职一家农业公司目前只有前几年的账本没有电子账要重新建账 我对账发现21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账 导致他现在的应付款和实际不符 我建账该怎么做 去年已经付了款但未入账的我现在又该怎么做分录#农业#
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没有科目余额表的账怎么建账?只有上个季度的资产负债表跟利润表,银行流水完全对不上,上一手会计没有做任何账,也没有理银行的资金,只报税。尝试倒推了但是资产负债表货币资金不平,所有者权益也不平。式算平衡。如果想跟上一季度的报表接着做的话,该怎么办?如果完全不管前手,从接收这个月开始建账的话也有部分余额不平,可以调整到以前年度损益调整去吗?#其他行业#
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老师,我想咨询一下,我们公司之前都是找的代账公司记账的 然后明年开始我们公司就得自己接着记账 不找财务公司做的,那这个财务软件里面的建账 从明年开始记吗 还是需要把之前几个年度的账都套到公司自己的财务软件里吗?#其他行业#
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18年19年帐做的很乱,科目乱挂,也没有明细科目,2020年建账直接沿用19年的期末数作为建账期初数,现在就是有很多问题,比如各个科目都有余额,实际上是没有余额了,比如有的材料商还差我们发票,账上显示没有差,现在材料商把票开过来了,不知道怎么平账,想问下,接手这样的账务要怎么做能把帐调平调顺呢?#建筑工程#
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老师好 我现在正在清查一家企业近五年的账 但是根据企业所得税汇算清缴那个表格来看 应付职工薪酬福利费为何每年都是借方贷方发生额都是不一样的 而且都刚好处于工资薪酬的百分之14,这是会虚增资产吗?后果会怎样的?社保费也是如此,按道理我们当月交当月社保 到年末应该借贷方一致,但是我看财务处理是还存在余额。#其他行业#
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某企业甲乙两种产品的库存商品总账期初借方余额40000元,本期贷方发生额30000元,甲产品明细账期末余额40000元,乙产品明细账期末余额20000元。库存商品总账本期借方发生额怎么算#初级#
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老师,请问:我刚从财务公司把账接手过来,但是有一家供应商昨天来核对账目的时候发现,我们以前月份打款给对方的款项在账里都没有记录,但是也不知道他们是怎么样把余额做平的,现在对方把发票补给我们了,导致账面出现我们还欠对方钱,事实我们已经全部付清,只要对方把票补给我们就好#商业#
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老师你好,请问你一个问题,比如说现目前有A公司和b部门,它们是一家公司,收付款都是由A公司支付和收,开票也是A公司,实际发生经济业务的是b部门,现在两个要合并,重新建账,以A公司为主体,b部门的所有科目余额和A公司科目余额加在一起,重新录入新建帐套期初余额,会计分录咋做呢?#工业制造#
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我们单位食堂仓库用品,去年11月开始要经物资系统管理,但当时没来得及加上一个期初数,所以现在物资系统和财务系统库存余额对不上,现在要在物资系统里加上一个今年的年初数,我看了去年食堂提交上来的库存表,可能是错的,和要加的这个期初数对不上,我现在需要做一份这个期初数的组成明细,但是不知从何处下手,请老师指导一下,谢谢#其他行业#
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公司以前做账只做库存现金,没做银行存款,实际公户有流水,如果我想从2月开始录入银行存款的凭证,财务系统银行存款初始余额是0元,实际登记日记账上月余额是4000元,这样的话银行余额就和科目余额表不一致了,这样怎么处理?#出纳#
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