我公司与甲公司签订租赁房产合同,租期三年,2023年8月15-2026年8月14日,每年租金20万元,约定2023年12月15日前支付7.5万,2024年12月15日前支付20万,2025年12月15日支付20万元,2026年8月14日前支付12.50万,付款即收到专票,税率9%,请问每年的会计分录怎么做?每年的应付租赁付款额怎么计算?使用权资产怎么计算?最好能列表显示#出纳#
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公司是小规模纳税人,租房业务,给人家开票开了一年租金的专票,人家付钱付了半年,想问会计分录怎么做?收入我看可以按权责发生制每月结转,税费在当期缴纳,借方做银行存款 应收账款,贷方做预收账款,主营业务收入,应交税费,银行存款对应的金额是预收,主营,还有半年税费,应收对应金额有半年税费,还有个差额不知道应该做哪个科目,还想问一下我这个思路是对的吗?#物业#
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老师,我们公司现在购入了一辆汽车,有购车发票,装潢发票,保险发票,购置税发票,是否都可以计入固定资产成本,哪些需要计入费用,哪些可以抵扣;凭证怎么做?另外4S店还开了一张服务费专票,税率6%,这个是要单独做一张凭证吗?#房地产#
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你好,工程项目里面总包A把工程给到分包B,分包B给到劳务公司C提供农民工,劳务公司C开了张劳务专票给B,原本由C来支付农民工的工资现由A来直接代发,请问代发的工资能不能做为我劳务公司C的成本?会计分录应该怎么做?#建筑工程#
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请问从公司付出去了车辆保险费,除了在公司名下一辆车,老板的还有几辆车也放一起缴纳,让对方开了公司的专票,请问我可以认证吗,或者说这个事情应该怎么解决呢,付给公司车辆保险的一笔总额还涵盖在别人名下的一辆车的保险费,麻烦帮解答一下,谢谢#建筑工程#
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公司购入一台生产设备,买价500000元,同时为购入该项设备发生了运费5000元,保险费1000元。在安装调试运行过程中,又发生了安装调试费4000元。经安装调试后,该设备已经达到可使用状态。用会计分录表示。#初级#
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你好,我们是一般纳税人,购进的农产品干辣椒,有些供应商开的普票有些给我们开的专票,基本上都在当月就会生产领用。现在想请问会计分录分别怎么做?我们收到专票做会计分录的时候借库存商品 进项税-待认证进项税(这里是按前面的还是10%),如果是收到普通分录做的时候进项税-待认证这一笔也要做吗?是按9%还是10%呢。谢谢!#房地产#
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计提本月社会保险会计分录#初级#
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老师你好,我们公司是一家物流公司,其中有帮别人代充加油卡,比如A公司的车,A公司在用,但是加油费是我们公司帮忙给他充值的,比如说我们公司给他充值10800元,但是我们只收A公司10000元,因为我们想要10800元的专票,这样我们公司的会计分录应该怎么写呢?其实我们公司真正的费用只有800,这张专票可以抵扣增值税吗#运输业#
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1、B公司2022年1月10日成立备案了小规模纳税人,后因业务需要在2022年1月22日的时候升为一般纳税人 ①请问22年02月报税期需要报什么税?需要填写什么类型的纳税申报表?是现场申报还是网上申报? ②B公司3月份开了100万销售水果的专票,按1%的税负率交增值税,请问B公司需要拿回多少进项票 列出会计分录(包含税金的结转): ③B公司甲员工3月份工资发了1万2,甲员工家里有一对儿女正在上小学,甲员工是独生子,妻子没有工作父母都已退休(父亲年龄61,母亲年龄56),已按要求填写个税专项附加扣除。请问改员工3月份需要缴纳个税吗?需缴多少?#其他行业#
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老师,我们公司属于小规模,开具劳务派遣5%差额征税,4月份开普票收入90万,劳务派遣人工工资和社保为80万,5月开专票100万,劳务派遣人工工资和社保为82万,6月开普票收入150万,劳务派遣人工工资和社保为100,想问下我们公司二季度缴纳增值税的怎么计算,会计分录咋写?#建筑工程#
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我们员工有一个人报销,一共215327元,其中专票金额14750(其中未税金额13915.09税额834.91)普票金额577,做会计分录可以不可以如下,管理费用14492.09 应交税费进项税额834.91 贷 库存现金15327#工业制造#
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老师,请问小规模纳税人收到服务费款1300元后,到税局代开了一张3%的服务费增值税专票并现金支付了增值税费和城建税,请问会计分录怎么写(之前财报货币资金里面只有银行存款,没有库存现金),另外这一笔需要缴印花税吗,基数是含税金额还是不含税金额#其他行业#
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合同含税金额是30万,合同上对方要求开9%的专票,最后因为是小规模纳税人实际只开了3%的专票给对方,但开票总金额还是30万,其中这6%的税差,对方直接在工程款30万里面扣,对方就少付了这个6%的税差额。这种方式是合理的吗?如果合理,如何做会计分录,把应收款差额这部分冲平呢?#房地产#
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老师问一个问题,销售方开出去的普票和专票都是一样的会计分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项 如果是购入从外面开回来的普票是价税一起计么 借:原材料 贷:银行存款#其他行业#
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新华公司在2021年度6月份发生有关职工薪酬业务如下:应付职工工资总额20万元,其中,生产车间工人工资12万元,车间管理人员工资15万元,专设销售机构人员工资2.5万元,厂部管理人员工资4万元。 (2)假设该公司按工资总额 30%代扣各项社会保险费,按工资总额10%代扣佳房公积金,同时代扣个人所得税 500元。 (3)从工资总额中扣除代垫职工李明的医药费5000元,张华借款3000元. (4)根据本期实发工资数额部分划转至专设的职工账户(应付工资总额减去代扣保险、公积金和个人所得税)。 (5)将资料(2)中的代扣款项划拨转账。【要求】根据上述资料,编制相关的会计分录。#初级#
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公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 贷银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣 从转账到抵扣这一系列下来怎么做会计分录?#工业制造#
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请问,公司跟融资租赁公司签订融资租赁合同期满后车子归属公司。车价80万,购置税7.5万,首付款51万,手续费、保险费、留购价款共计3万。分期12个月。折旧5年。这个会计分录该怎么做?谢谢#房地产#
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我们公司正在搭建一个厂房,现在还在搭建过程中,向厂家买了一些钢架平台,预付了货款,然后我收到了开的专票,请问我是要当月认证抵扣还是全部款项结清时一次性抵扣,然后我的会计分录要怎么做啊,是作为我的一个成本吗?????#其他行业#
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我司2021年中旬开业,2021年一整年无收入无开发票无销项,但是日常会支付一些费用收到专票,每个月在申报增值税的时候,会认证一小部分进项发票,并做对应的分录(借:应交税费-应交增值税-进项税额。 贷:应交税费-待认证进项税额),年底了,现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额,需要做其他会计分录吗?还是等到次年有销项税额的时候再做处理?#高新企业#
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我有一张进项专票 我们公司是一般纳税人 那张专票已经做完认证了 那我会计分录应该写借库存商品 应交税费—进项税额 贷其他应付款—法人 然后借主营业务成本 应交税费—进项贷其他应付款—法人#初级#
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