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Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
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杨老师.
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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王苗苗老师
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
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计入营业外收入 查看全部回复
2164
wam
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2926
杨老师
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2217
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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云峰老师
亲,你好 查看全部回复
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甘老师
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4177
安叔老师
房租不可以以信息服务费入账,这笔信息费是不是中介服务费,如果是,需要计入管理费用-中介费用 查看全部回复
4008
哈哈老师
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
600
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1210
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
patience
是抖音扣款么 查看全部回复
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入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
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Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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1022
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
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侯保林
可以开具咨询服务费发票,只要与实际提供的服务内容相一致均可到税务局代开发票 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1822
金额大么 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
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支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
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购买设备的用途是什么 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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这么做没问题 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2050
Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
稍等 查看全部回复
3056
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3097
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
2855
实际公司付了30000元 查看全部回复
1950
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3005
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
李伟老师
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
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开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2337
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2113
问题收到,稍等 查看全部回复
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B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3109
正在看 查看全部回复
2609
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2427
燕子老师
有风险 查看全部回复
3060
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2459
1903
许老师
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2333
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14408
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4633
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2318
可以 查看全部回复
4573
小妮老师
货物发出没? 查看全部回复
2775
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4001
建议先挂帐 查看全部回复
2496
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2443
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5490
可以计入管理费用 查看全部回复
5970
如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
3444
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3429
也可以的 查看全部回复
2323
有实际业务可以记账 查看全部回复
2345
可以自行申请开农产品收购发票 查看全部回复
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建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2332
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4666
正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
7280
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