老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
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老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
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本公司从其它子公司里买的端午礼盒,要求挂到5月,经理让挂到原材料里 借:原材料--宣传资料 应交税费--进项税额(9%) 贷:其他应付款---集团内部单位往来 请问在6月支付时要做视同销售处理,如何做账#工业制造#
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老师,您好!我想问下,像这样的非自然人投资或控股的法人独资企业是不是属于子公司,这个是100%企业控股,法定代表人是个人,那这个实收资本和平常的做账处理一样吗?如果是控胡的公司给这家公司转到账户里钱是走实收资本还是挂往来?像这样的公司类型和其他的公司有啥区别?#服务业#
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公司去年收到50万全部计入门票收入,这个月才看到合同,实际应该为26房屋租赁收入,24万挂子公司往来。去年的账务处理:借:银行存款50 贷:主营业务收入485436.89 应交增值税14563.11; 借:税金及附加 1747.57 贷:应交附加税1747.57。我自己做了以前年度损益调整,不知道对不对#服务业#
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老师,我们有ABC三个公司,A公司和C公司是同一个法人,而且他两个公司持股都达到90以上,去年他分别借钱给两个公司了,但是两个公司之间没有任何往来,这个情况下还需要填写关联申报表吗?#房地产#
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老师,我们公司老板现在让我从个体户给个人转一笔款,但是这个人也不是员工,也不是法人,和公司也没有业务往来,后期也不可能还这笔款,转款的时候备注什么用途合适啊(转账的时候用途是必填的)#房地产#
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企业注销时,预付账款余额太大,又要不来发票,最后注销时怎么办?我知道转营业外支出,但没有其他资料,税务局不认吧?需要调增是吧?调增会有什么结果?调增后,预付账款往来账是可以平的,只是这部分余额不能抵扣企业所得税了,是吧?#房地产#
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您好老师,母公司去年购买一笔原材料,这笔原材料实际是给子公司用的,但是去年没开发票,母公司也没确认收入,入库时直接挂着子公司的往来进去的,今年审计要求收入确认去年,发票今年全开,这种情况需要去税务局更正申报吗#工业制造#
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1、如果公司不想被升为一般纳税人,所以想要在成立一个同法人同股东同业务类型的公司来分流收入这种可以吗?是否有风险? 2、像子公司那样可以做总公司一样的经济业务,我们在成立一个公司算子公司吗?#房地产#
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总公司股东把私人的车作为资产投入公司,总公司再将这张车投资进子公司,总公司占子公司70%股份,这张车已经在办理过户手续,过户到子公司名下,我需要补些什么资料?做账怎么处理,纳税上有什么注意?#其他行业#
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购入新能源汽车一辆,对方开票价税合计28w,前期支付定金1000,后面的款项贷款,每月支付,请问下账务处理怎么操作,贷款是法人个人银行卡收付,挂在往来账到时候应该怎么冲销哇,法人使用汽车需要签合同嘛?折旧按照什么年限什么方法啊#其他行业#
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老师,工业制造业,子公司,一般纳税人,子公司还没有正式生产,但是已经购入了大量原材料有了很多进账税额,母公司说暂时在母公司生产所以原料全部入到了母公司,过后说让我们子公司开销售发票给母公司。1.原料入了母公司,只拿发票入账可以吗?不可以需要补什么!2.开发票可以吗,需要什么资料?3结转成本,怎么结转。按什么结转?#出纳#
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老师请问一下 我们客户是个咨询公司 它租车给我们 现在我们要转款给对方 对方拿来的报销凭据是法人的名义签的协议跟结算单 行驶证也是法人的 但是司机不是 法人就提供车 另外附了一份证明(就是法人的车供公司使用)这样可以吗?还需要补充其他资料吗?#商业#
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公司总部办事处有一批货物报关,购进的货物是总部付的钱,报关税金是子公司付的,客户的货款也是转到子公司,子公司也开了发票出去,现在总部账上缺钱用,想让子公司以法人名义借款转钱过去,有借无还的那种,除了借款,子公司的钱怎么合法拿出来用?#个体工商户#
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我家总公司子公司内账想做一套账,但是所有钱都得到总公司法人现金卡再转总公司基本户再转子公司基本户付出或转子公司现金卡付出,每次都得这样走一圈。有几个问题请老师帮忙解答一下1.现金卡用一张就行吧2.法人存入总公司现金卡做其他应付款还是实收资本哪个好3.总投资子直接做银行之前的增减还是长投和实收资本之间的增减?如果做银行,月末报表不体现实收资本,如果做长投和实收资本月末报表是不重复了?4.如果2和3都做实收资本了,月末报表是不又重复了?该怎么处理好?5.总子公司按项目核算还是部门好还是就设二级明细就行?供应商和客户是共用的只是费用要区分一下?非常感谢!#其他行业#
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有老师可以解释一下这个分录吗?两个都是子公司,A公司代收了B公司一笔钱,现在A公司转给了B公司,B公司现在要入账,但是分录怎么是这样的呢? 借:银行存款-A公司,正数 贷:系统往来-保费往来-子公司A,正数 借:系统往来-保费往来-子公司B,正数 借:银行存款-B公司,负数#出纳#
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子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#其他行业#
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子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#注会CPA#
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集团下面的全资子公司(成本法)将一个固定资产无偿转让给集团的一个分公司,子公司做账:借 累计折旧 资本公积 盈余公积 未分配利润(将子公司的资本公积和盈余公积全部冲减完,剩余的差额冲减未分配利润)贷 固定资产,分公司做账:借 固定资产 贷 累计折旧 内部往来,母公司做账:借 内部往来 贷长期股权投资,这样的账务处理正确么?#建筑工程#
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你好,我是两家公司的法人,一家是母公司,另外一家是母公司旗下的全资子公司。母公司是亏损状态,子公司是盈利状态,我现在想把子公司的钱转15万到母公司,不想走分红这种形式,请问可以怎么操作记账,以及相关操作方式的缴税情况。#出纳#
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公司售货给一家企业 合同是和总公司签的 这个企业付款用总公司和其中一家子公司账户 我司开票也是分别开给总公司和子公司 记账时候能直接只设置总公司账号吗 把和子公司的业务往来也计入总公司#工业制造#
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一个房地产公司,法人又成立了别的公司,有建筑公司、文化公司、投资公司,然后法人用家里亲人和公司的员工作为法人又成立了好多建材公司、物业公司,还有一个房地产公司,体量最大的是两个房地产公司。这些公司之间平时挂账其他应收、其他应付很多,尤其是主业的房地产公司的挂账有好几个亿,现在想清理干净这些往来,可是一边列着清理方案,这边还在继续有很多往来,请教:1、这些公司之间往来款项需不需要交税?挂账多久的需要交税?2、可否设立一个资金池,所有公司都从一个公司借款还款,这些各种性质的企业之间可以这样做吗?选择什么性质的公司作为资金池合适?3、资金还给出借方后它没业务,资金就转不回需要资金的公司,请问怎么解决#房地产#
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我公司因为法人欠人家钱,导致对公账户冻结了,现在没办法开票给人家,应收账款很高了,老板不是法人,法人欠老板的钱,老板就用法人的公司经营销售。现在我们应收账款很高了。外账都没有凭证做,上个季度都是零申报 之前2022年1月份开票2021年11-12月的票给客户也没收回来,后来销售的也没法开票收款回来。我们都是走老板的私人账户往来,老板和这个公司和法人无任何合约。目前不知道怎么进行账务处理了了,等解冻要么还钱,要么就是明年1月份解冻 这样的情况下要怎么做账呢 #其他行业#
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我们公司买的车,前期已经付了一半的首付款然后剩下的分期还款。分期还款是从法人银行卡里扣款,每个月由公司账户打款给法人,所以挂了与法人的往来。现在对方给我们开发票说只能开法人抬头发票,开不了公司抬头的这个怎么处理呢?#房地产#
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营业执照正副本,公章等经营资料全部遗失,已去工商局申报处理,工商局那边给出的意见是需要全体股东及法人到场才能补资料,但是股东全部不能到场,这种情况能委托财税公司代理吗?委托的话需要什么资料#高新企业#
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前提:公司购入新能源汽车一辆,对方开来发票价税合计298000元。一开始支付了5000定金,后来一次行支付了149000元,剩余款项办理贷款,每月还6705元,共还24期,共计160920元。 想请问正确的会计分录应该是什么,因为每个月的贷款都是由公司转入法人银行卡,由法人银行卡还款。但是目前之前的会计都把这笔钱挂在法人个人往来上。#商业#
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我有一笔需要支付出去的资料编制服务费,但是现在这笔费用暂时并没有支付给对方,在我们的业务往来中,对方有需要支付给我的费用就从这笔服务费当中抵扣,这样的情况应该怎么做账,怎么做分录,哪位老师帮忙解答一下,谢谢!#其他行业#
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老师,有个问题想问一下。就是分公司签订的合同,总计230万,有100万转分公司法人,有50万转分公司账户,有五十万转总公司法人私人账户。这个开票的话怎么开啊,是分公司开150万,总公司开50,还是全部分公司开200,总公司和分公司做一个往来啊#建筑工程#
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