执行企业会计准则,但是税务系统小微企业,5月汇算清缴后,纳税调增了,一个是捐赠支出纳税调增,一个是制造费用计提多了没用完纳税调增,调增后需要补税大概几千块钱。求问 1.做账必须通过以前年度损益调整过一下到利润分配么 ,如果用友系统增添不了以前这个科目,可以直接走利润分配么? 2.因为补税了,我需要不需要调整去年的年报?还需要调整今年报表的期初数么? 年报需要税务局更改么? 3.我5月份做的补税,我1-3月份的报表年初数用修改么? 需要税务局重新报送么? 4.8000块钱的税算不算重大影响,我可以直接计入当期么?这个重大影响放到以前年度损益调整,怎么核定的,有啥标准没有?#工业制造#
4053
老师,小规模纳税人小微企业,去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了,是管理人员直接给员工微信转的钱,员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了,最近又申报了季报,现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#
791
大家好,我想问一下, 1.做账是要根据银行流水做吗?如果是根据票,但是银行流水不是每一笔对应上这种可以吗? 2.临时工比较多。还有兼职的比较多,这种发工资从公户到个人银行户上转工资。还需要给他们要身份证号,报个税系统吗?如果不报的话会有什么影响吗?有些人不愿意提供身份证号。#出纳#
1979
2023年员工还有一些费用票,没有给我,我应该这边怎么做账?我是在电子税务局导出的发票数据,发现的。像有些增值税普通发票,是增值税发票管理系统开的,没有对方发来的电子档原件,能直接做账吗?#出纳#
1556
A公司支付一笔办公费。但是后面发现不应该是由A公司支付,而是B公司支付。因此需要冲销掉原在A公司的账 原做账: 借:管理费用 141 贷:其他应付款 141 借:其他应付款 141 贷银行存款-基本户 141 后面在系统做冲销: 借:管理费用 -141 贷:其他应付款 -141 借:其他应付款 -141 贷:银行存款 -141 当员工把钱转回A公司收入户后 公司该如何做账呢? 是否是: 借:银行存款 141 借:管理费用 -141 请老师帮忙解答#出纳#
2546
有个问题请教:外销是以出口日期来确认收入,但是这边打印报关单只能以税务发送报关单日期为参考,税务发送报关单了才能打印出来,才会开票,我们才能做账,这个实际确认收入时间和开票时间差异在1-14天左右不固定。目前金蝶系统确认收入是以开票来确认的,做账确认收入是以报关单时间为准,还是开票时间#工业制造#
3129
老师,你好!我想问一下,我们公司上月初有员工离职,当时已经缴纳1社保,后边办停,社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保;比如这个月我们应交社保8000,但流水实际扣款7000,还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了;请问老师这种应该怎么做账啊;我们社保计提是 借:管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 贷:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保;缴纳社保是借:应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 贷:银行存款#其他行业#
2876
老师您好,我们是一个社会组织,采用民办非会计制度,今年我们收了培训收入,因为是先收款,再开票的方式,所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上,想着年底一起核对,现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱,但是做账系统和银行余额都是能对上的,这多出来的也找不出来是谁多交的,所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里?#其他行业#
3120
我是餐饮行业的公司,今年十一月份转为了一般纳税人,转为一般纳税人之前收到过专票的租金票等,做账的时候全额计入了费用,系统上可以勾选抵扣进项,要怎么调整以前全额计入费用改为价税分开的,先红冲再做一笔对的吗#餐饮酒店#
2822
本来是应付账款,结果做账时做成了预付账款,不过这个钱通过本公司内部预算给对方公司结算了,现在就是把这笔账从本公司账目上做平。因工作人员不熟悉报账系统,将合同备案不小心作废了,然后作废的备案合同就再备不了案了,导致这笔账目无法继续进行,能不能帮我解决一下。#其他行业#
1784
玻璃深加工企业,我们有进销存ERP系统,我做账用的用友T3.我做原材料入库的时候做金额式的,用不用明细到三级科目,比如原材料_辅助材料_铝条7A这样的,因为这个就铝条都有很多个不同的尺寸#工业制造#
2241
2021.7年开始是合作方做账的,今年2022.7开始自己公司拿回来做账,并且需要换个软件做账了,软件不同,现在想自己把之前的账务处理重新在新系统做一下,但是肯定跟之前的不会一模一样,会有什么影响#建筑工程#
3988
2021.7年开始是合作方做账的,今年2022.7开始自己公司拿回来做账,并且需要换个软件做账了,软件不同,现在想自己把之前的账务处理重新在新系统做一下,但是肯定跟之前的不会一模一样,会有什么影响#建筑工程#
2657
我方公司为购买方,需退货,但已抵扣进项税额。七月在开票系统开具《红字信息表》,八月才会收到销售方开的红字发票。 ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),贷:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),贷:预付账款(负数) ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 老师帮我看看这样做对不对。还有哪里需要注意的#服务业#
4798
小微企业,一季度企业所得税申报表上已享受了小微企业的应纳税所得额100万以下2.5%的优惠,应缴税额20000,但最后实际缴纳税额10000,想说做账怎么做,直接按实际缴纳的税额,借:所得税费用-当期,贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费,贷:银行存款,就可以了嘛?#工业制造#
3250
小规模企业,小微企业,企业所得税季报,填入收入、成本、利润后,下面自动跳出减免所得税额,点开旁边的优惠事项是小微企业所享受的优惠。这个数据是系统自动生成的,可是为什么这个框老显示黄色,点击申报就提醒我确认是否填表准确,难道填错了吗?可它是自动生成的呀,怎么回事?#房地产#
3394
有限公司,广州转来中山做账…17年开业的有限公司,报工商年报的时候没有看年份填了17年的年报,才发现广州的不需要在年报系统报,中山的一直在年报系统网址报的,重新来一遍需要从17年报,会有什么问题的嘛?#工业制造#
2623
我们公司用友软件的采购、销售发票是根据系统录入的生成。后面再根据采购入库单和销售出库单结转成本,但是这样导致了发票金额和单据金额不一致。这样成本也不准确了吧?我想请问下做账不是应该根据实际的进、销发票来做的吗?#工业制造#
3835
公司以前做账只做库存现金,没做银行存款,实际公户有流水,如果我想从2月开始录入银行存款的凭证,财务系统银行存款初始余额是0元,实际登记日记账上月余额是4000元,这样的话银行余额就和科目余额表不一致了,这样怎么处理?#出纳#
3132
我们研发一个新的产品,将样品卖给客户,21年收了一部分合同款,开具了对应的发票,现在样品还未完工没有交付。去年开发票做账时只确认了销项税金没有确认收入。现在我的账面收入和开票系统收入对不上,报税的时候是不是应该与开票系统一致,但是我的账面收入就不一致了。该怎么处理?#房地产#
3480
老师您好,关于增值税计提,我算的是当月开票,总数*税率得出来得数据(每月单独) 系统是根据上个月数据,加减后得数,又计提的,哪种做账手法是正确的呢 比如图中,我单独算当月开票增值税就是489.11,如果按照系统的来他是加上了上月又计提的,增值税就是684.14 我该采用哪一种呢#其他行业#
2348
老师 想请教一下 我们公司是做广告代理业务的,收取客户广告费,1、将广告费用以充值的形式充值到客户在巨量引擎系统上所开设的广告账户上,客户可自行消耗账户的广告余额。 但是因为业务是大量客户 我们有很多公转私操作 转给个人去充值 不能取得发票 导致账面上挂了很多其他应收款 且主营业务成本没有 收入正常核算 该如何做账呢#服务业#
5116
我在物业公司上班,然后有临时停车收费收入的,举个例子,A车产生25元临时停车费,然后实际到我们公司是24.5,有0.5 是临停系统那个公司收了,当时做账我是按24.5收入的,然后现在临停系统公司开了0.5手续费专用发票回来,我做账:借:财务费用0.5 贷:收入 0.45 应交税费-销项税 0.05 这样对吗?#物业#
3341
我们有个销售系统,小商品销售,本月有四百元东西过期出库,但是系统只支持一百元盘亏出库。 其余三百只能出库(挂在现金账上) 我可以把商品售价调成成本价销售,然后再报销现金走成本价销售出来吗? 怎么做账呢?#餐饮酒店#
3710
我们公司承包了一家企业食堂,釆购食材,财务在库存商品下面分了五个品项的子科目:粮油、蔬菜、肉…,仓库录入食材的时候系统没有办法价税分离,只能录入含税价,月末出入库汇总表都是含税价,现在食材发票开过了,税金是合并在一起的,财务做账没有办法按品项价税分离,请问有什么办法解决么?#餐饮酒店#
3912
老师,我在一家小微企业(干货类零售批发)做内账。老板只需要知道销售收入、进货成本、应收款,用的是速达软件。我怎么做账比较好一点?我是毕业生,还没有工作经验,店里也没有专业会计。#个体工商户#
4522
老师您好,我做的是个人独资企业的账,我根据发票做账,9月份有两张作废发票我也做账了,结果账面税额跟申报系统的对不上,我就在申报系统导出明细来对,发票对的上,账面和申报系统的不含税价和税额对不上,但是含税价是一样的,这是怎么回事?#个体工商户#
3968