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1.借贷记账法练习。 某企业2019年5月初“银行存款”余额180 000元,本月发生以下经济业务: (1)从银行提取现金10 000元。 (2)收到A单位前欠货款40 000元,存人银行。 (3)购人原材料一批60 000元,以存款支付。 (4)向银行借人80 000元,存人银行。 要求: 登记银行存款T形账户。#出纳#
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我调整完销项税和进项税的时候 未缴税金的余额是180333.51此时调整前销项税大于进项税,但报表里面的留底税额是十一月份的是495099.81跟应交税额不一样,应交税费里面是借方余额242713.95,应交增值税借方余额里面是530600.05,我该怎么算,怎么改才能知道留抵数是正确的吗?#出纳#
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我们单位,是新成立畜牧业企业,然后按照政策免征增值税和企业所得税,那是不是所得税汇算清缴到时候也不需要交税了,然后我们花了几百万签合同,购买了一堆运输设备,洗扫车,抑尘车,挖掘机,这个需要交什么税啊?#其他行业#
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我单位三月份被税务局查22年的帐 有四百多万未开票收入要交税 三月已经补缴的税 在三月做账的时候补做账了四百多万的未开票收入 补缴的税怎么做分录呢 还有申报税额怎么申报呢 要把补的这部分申报吗#商业#
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老师,现在是一般纳税人了,之前小规模纳税人时 2019年的回单漏记了现在当期补记了,但是问题出现了,发现部分回单对应的单位之前没有录入,导致应收帐款出现贷方余额,现在要怎么调整呢?小企业会计准则#房地产#
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老师,我们单位是运输行业,2022年税管员让我们提交加计抵减的申请,2022年也就一直享受这个政策,然后今天呢税管员又打电话说我们单位不符合,现在让我们修改报表补交税款,现在算了下大概要补交10万多,老板就不愿意了,请问这个有什么解决办法吗#运输业#
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老师好,平常账务处理,为了方便我每月不管进项大于销项,还是销项大于进项,我直接把进项和销项都先转入应交税金-增值税-转出未交增值税,然后差额转入应交税金-未交增值税,如果是贷方余额就是应交税,如果是负数就是留底税,这样处理合理吗?#商业#
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有一个 问题 我们单位 应付账款-正嘉 贷方还有 3586的余额 (如图一)我们想用乍浦的2台空调折余价值抵扣这个钱 我们先把这个空调固定资产清理了 (如图二)摘要 写为乍浦2台空调转入清理 ,我们想用这个 固定资产清理调节应付账款(如图三)这个图三应该怎么写摘要#房地产#
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某事业单位,以账面价值100000元,已计提折旧100000元的汽车置换甲单位的专用材料。汽车的评估价值为80000元,通过零余额账户支付补价40000元。财务会计和预算会计分录应分别如何写?#其他行业#
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我单位的银行存款的账上余额从2019年就跟银行对账单余额对不上,至今已经有3 4年了,也不知道是什么原因,属于历史遗留问题。请问必须得调整成与银行对账单相符的余额吗?不调整可以吗?#房地产#
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请问老师,关于税务局稽查局让我单位自查补交的增值税(2019年至2021年)是否用“增值税检查调整科目”核算还是用“未交增值税科目”核算。另外对于2021年作无票收入补交税款,以后再开票如何申报税务报表??#工业制造#
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你好,每月增值税都要做下面这一步,也可年末做,我先列出来,借应交税费_转出未交增值税20,贷应交税费进项税20,借应交税费销项税50,贷应交税费转出未交增值税50,异地预交税计提缴纳,借应交税费转出未交10,贷应交税费未交10,借应交税费未交10,贷银行存款10,购买税盘抵税假如是5,借应交税费减免税款5,贷管理费用-5,月末结转,借应交税费未交增值税5,贷应交税费减免税款5,实际缴纳这月增值税时,先计提再缴,借应交税费转出未交增值税1,贷应交税费未交增值税1,借应交税费未交增值税1,贷银行存款1,老师,这时应交税费转出未交有余额,下来该怎么做?#建筑工程#
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请问分公司的五险一金由总公司缴纳,每个月总公司拨款到分公司账户,账由总公司统一核算,分公司是非独立核算,总公司拨款给分公司的五险一金费用,分录是 借:其他应收款 57969.34 贷:银行存款 57969.34 分公司收到拨款的分录 借:银行存款57969.34 贷:其他应付款 57969.34 缴纳社保的分录 其中单位缴纳的部分计 借:应付职工薪酬 公积金7689.2,社保29409.58,个人社保公积金在次月冲减, 有个疑问是单位缴纳的部分计职工薪酬不会导致 其他应收款余额会一直累加吗,?请问应该怎么处理?#其他行业#
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老师请问,纳税人跨县(市)提供建筑服务, 纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额预缴税款, 是指总承包商/施工单位在收到建设单位/发包商的工程款后预缴的增值税吗?那么建设单位/发包商需要什么时候预交增值税呢, 是卖房子收到客户的预付房款后预缴税款吗?#建筑工程#
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事业单位的,去年7月到今年7月有个人多付了住房公积金,现在调回来。 现在住房公积金退回6576到基本户(其中3288是个人,1644是单位自筹,822要退回零余额,822要上缴财政),已按各个来源退回,请问怎么做账?#其他行业#
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我是新接的这家会计,这家账之前一直没平,很难找到原因,单位银行存款账不平怎么调平?我这么做平可以么? 我们单位对公的基本户银行存款显示10000,而我们实际账上显示80000.我们一般户账显示-4000实际银行余额显示+5000我应该怎么把他们调平,让实际账上跟银行显示的一样,用其他应付款可以么? 调基本户用借:其他应付款-待查银行差额70000贷:银行存款70000 调一般户用借:银行存款9000贷:其他应付款-待查银行差额9000可以这么调账让银行存款平么?税务会查账么?#房地产#
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单位银行存款账不平怎么调平? 我们单位对公的基本户银行存款显示是10000,而我们实际账上显示80000. 我们一般户账显示-4000实际银行余额显示+5000我应该怎么把他们调平,让实际账上跟银行显示的一样,用其他应付款可以么? 调基本户用 借:其他应付款-待查银行差额70000 贷:银行存款70000 调一般户用借:银行存款9000 贷:其他应付款-待查银行差额 9000 可以这么调账让银行存款平么?税务会查账么?#房地产#
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公司5月份做了一次无票收入的分录的收款,因为当时不知道这笔款是哪家单位的,并且在之前也为这个单位开了发票,一直挂着应收帐款。现在通过一些途径得知这笔款就是当时挂应收账款的单位。如何把那个无票收入给消掉,把应收帐款余额变成0。#其他行业#
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15.甲企业为增值税一般纳税人,其生产的M产品适 用的增值税税率为13%。2021年12月1日,该企业 “应收账款”所属明细科目的借方余额合计为300 万元,“坏账准备--应收账款”科目的贷方余额为 20万元,企业确认收入的同时结转销售成本。要 求:根据下述资料,假定取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,不考虑其他因素,分析填写会计分录(答案中的金额单位用万元表示)。12月份该企业发生经济业务如下: 8日,向乙企业销售M产品100件,每件产品标价为2.5万元(不含增值税),每件产品成本为2万元;由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票,产品已发出,至本月末款#初级#
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资料: 汇通公司 2021年6月30日银行存款日记账余额为 80000 元,银行对账单上的余额 为 82425元, 经过逐笔核对发现有下列未达账项: (1,企业于6月30日存入从其他单位收到的转账文票一张计 8000元, 银行尚未入账; (2)企业于6月30日开出的转账支票 6000 元,现金支票 $00 元,持票人尚未到银行苏理 转账和取款手续,银行尚未入账。 (3)委托银行代收的外埠存款 4000 元, 银行己经收到入账,但收款通知尚末到达企业 (4)银行受运输机构委托代收运费,己经从企业存款中付出 150 元,但企业尚末接到转账 付款通知。 (5)银行计算企业的存款利息 75 元,已经记#中级#
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老师,2021年忘记将应交税款结转营业外收入,汇算清缴没有调整这个,现在科目余额上有一千多元应交税金挂在借方那,请问可以怎么操作吖? 忘记把未达起征点的普票的应交税款结转到营业外收入#其他行业#
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老师你好,我是小规模,12月开了专票做了分录贷方应交税费90.41,一月份报税交税时交了增值税90.41,城建税2.26,然后就做了分录借方90.41+2.26,贷方银行存款90.41+2.26,现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26,要怎样才能把余额平了#房地产#
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我们单位食堂仓库用品,去年11月开始要经物资系统管理,但当时没来得及加上一个期初数,所以现在物资系统和财务系统库存余额对不上,现在要在物资系统里加上一个今年的年初数,我看了去年食堂提交上来的库存表,可能是错的,和要加的这个期初数对不上,我现在需要做一份这个期初数的组成明细,但是不知从何处下手,请老师指导一下,谢谢#其他行业#
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报废了一个变压器,卖了之后我们收到9500,但资产不在我们单位帐上。那我们咋做账,是不是只需要 借银行存款 贷营业外收入 应交增值税销项税额 不用在做其他分录了吧 我们是小规模纳税人,交税的话这个按多少比例交呢#其他行业#
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有一个单位给我发放了劳务报酬1600元,在个税app上有显示应纳税额160,已交税额0,请问这是如何操作的?我作为单位财务人员,操作过劳务报酬的申报,知道在申报劳务报酬后,在查询缴费凭证上就有这一笔税额,就得按时交税。这这个单位已申报未缴税是如何做到的呢?#其他行业#
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怎么调减19年的应收账款,19年会计做了 借:应收账款 688848.13 贷:主营业务收入 631970.76 应交税金 增值税 销项 56877.37 我现在要把应收账款的余额调到37980.98,调减应收账款262416.52,她19年还结转利润了,我今年怎么调#其他行业#
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有个员工之前合同在另一家单位,10月份的工资需要交税,但是10月份的工资不是现在单位发的,这个员工合同11月份刚签现在的单位,请问一下,这个员工的个人所得税是之前的单位扣,还是说可以现在的单位扣。#房地产#
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今年4月我们开了50几万的专票出去,后来跟客户协商把这50几万发票作废,所以客户没勾选确认也没做账,但我的前任忘记把这些票作废,把这50几万做账并且把税已经都交上去了,现在客户单位已经注销。如何解决? 承上问: 发票联次齐全。 当季总共开了80几万出去,税全部交了,但是其中这50几万其实是要作废的,也已经交税了。#房地产#
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甲公司系增值税一般纳税人,其原材料采用计划成本核算,每千克计划单位成本为12元,甲公司期初在途材料2000千克,每千克购进单价为10元,期初原材料结存6000千克,期初材料成本差异科目借方余额为1400元。本期发生下列经济业务:期初在途材料验收,本期购入原材料10000千克,每千克购进单价11.5元,贷款为115000元,增值税税额18400元,全部款项银行存款支付,本期生产领用15000千克,甲公司本期生产产品领用原材料的实际成本是#初级#
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我们单位是个体工商户,老板聘用了法人,老板是股东,就他一个人出资的,然后这个个体工商户里有转进来的公款,怎么转给股东不交税,之前公户里股东买货啥的都没有走公户走的是股东的个人账户买的货,没有开发票,现在公户里有钱了,股东想把这笔钱转到自己账户,怎么少交税或者不交呢#个体工商户#
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开户单位甲公司3月21日至6月17日在本行的活期存款累计计息积数为720000元,该单位6月18日、6月19日、6月20日的“活期存款”科目余额分别为25 000元、14000元、30 000元,在此结息期内由于记账串户该单位应调减计息积数16000元,6月20日结息日银行计算该单位活期存款利息(月利率为2%)。要求:列式计算该单位活期存款利息,并编制相应的会计分录。#商业#
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我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢#其他行业#
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想问一下会计出纳分工问题,行政单位出纳负责粘贴原始票据,给上级单位上报年初预算和使用金额数字还有聘用人员开支、绩效等各种工作,会计那里查不到年初预算和某一种款项使用多少钱的数字吗?预决算查不到吗?会计说差不到,找出纳要数字,这正常吗?#出纳#
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请看这张发票,我们是天晓保洁,这张发票对方开得有问题吗?我们可以收吗?请问产权证书号那里是空着的可以吗?单位是平方米,数量是不是不能是1,而是必须写多少平方米啊?备注栏还有遗漏的要写的信息吗?#房地产#
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金融行业,因为业务需要,和地方某部门合作,合作项目类似于收单业务,该部门与我单位合作开发一个平台,前期平台开发费用计入了长期待摊费用,后续运行中,此单位发现设备不足,向我单位提出购置要求,我单位考虑到业务发展情况,同意购买一批设备供合作单位使用,原则上这批设备所有权在我单位,但实质上此批设备是无法收回的,相当于赠与,想问一下老师,这批设备是继续在待摊费用列支还是计入固定资产?#其他行业#
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