老师,公司注销,有其他应付款,等于之前都是法人借给公司的,也没有收入,一直都亏损的,账上还没有钱,注销得调平了,然后,入点实收资本,实缴进银行账户,就能还法人钱了,交点印花税,这种可以吧?#出纳#
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请问法人转账到公账,原本记的是其他应付款,但是我觉得金额太多了,所有后面法人转进来我账上就做了十几万的实收资本,结果专管员就让我缴印花税,请问认缴制有实收资本,后期对公司有影响吗,比如转股或者注销,谢谢#建筑工程#
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全资子公司注销,账面:其他应收款—母公司50万元,实收资本30万元,年初未分配利润5万元,当月累计未分配利润15万元。 母公司账面:长期投资—30万元,其他应付款—子公司50万元。 子公司注销后,母公司和子公司分别如何记账。合并报表如何处理?#其他行业#
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企业2023年前一直没有做过账,去年开始建账了,今年老板拿来验资报告,说2019年实缴100万入了银行账,现在要求实收资本入账,这个怎么做账啊,关键是19年的银行账补不起来了,但确实有回单证明实缴了,借方我不知道用什么科目来过渡,现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了#出纳#
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老师,想问下我们股东在去年的时候有一笔投资款转进来的时候备注了“购物”,然后代理记账那边没有把这一笔入实收资本,而是进了其他应付款,所以2023年账上是没有这一笔实收资本的。我们公司打算之后做货币实缴公示,实缴公示的话是不是一定需要银行回单,并且要根据银行回单上面的转账日期来确认实缴出资的时间?那这一笔备注为“购物”的投资款,是不是不能以当时转账的时间来确认实缴时间?如果我现在退回去给股东,让股东再重新转投资款进来,是不是只能按现在的转账日期确认实缴时间而不能按照备注购物款那个?#出纳#
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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数,现已查明原因,需要调整50万元到其他应收款科目借方,但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款,现另一公司已注销无法归还借款平账,年末其他应收款科目余额比较敏感,又有税务稽查风险,应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#
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企业在建期间,所发生的长期待摊费用(手续费,通信费等的)、收到往来款(其他应付款)、在建工程、预付账款(包括预付工程款)、待抵扣进项税、实收资本(收到投资)在现金流量表里分别属于哪些项目#出纳#
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集团内有3家公司,A公司是B公司的母公司,目前A公司计划注销,与集团内C公司签署了财产分配协议,注销前A公司账面有银行存款100 ,对B公司的长投(也会转给C公司)200,实收资本200,资本公积50,未分配利润50. 我该如何做A公司的账面清理分录呢?#出纳#
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老师你好 我想问一下 个独查账征收注销 资产负债表其他应付款有余额 调整后借其他应付款 贷营业外收入 结转未分配利润 借:营业外收入 贷:本年利润后 其他应付款没有余额 但是利润表有利润 需要缴纳所得税 想问一下如何调整不需要缴纳税金?谢谢老师#房地产#
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公司注销,涉及200万元的其他应付款未付,转入收入,产生账面利润,需要交纳企业所得税。想要咨询老师如何处理,可以减少企业税赋。其他应付200万元是供应商的,这个公司是关联公司(名义上的总公司,法律上没有关系)#其他行业#
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小规模公司成立后,对公账户未使用过,实缴资金未收到,也没有收入,但是之前的会计人员录了些费用在里边,买了些办公用品,发了工资,挂在了其他应付款那里,这个要怎么处理,后期可能要注销掉#工业制造#
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小规模公司成立后,对公账户未使用过,实缴资金未收到,也没有收入,但是之前的会计人员录了些费用在里边,买了些办公用品,发了工资,挂在了其他应付款那里,这个要怎么处理,后期可能要注销掉 #商业#
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在注销前,资产负债表应该是什么状态?比如,我目前知道账上的往来应该都清理干净,我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了,其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗?怎么清?另外,还有1万多元的货币资金,在注销前也要清零吗?怎么清?把现金都还给股东,银行存款都打回股东的个人银行账户上吗?它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”?#房地产#
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我家总公司子公司内账想做一套账,但是所有钱都得到总公司法人现金卡再转总公司基本户再转子公司基本户付出或转子公司现金卡付出,每次都得这样走一圈。有几个问题请老师帮忙解答一下1.现金卡用一张就行吧2.法人存入总公司现金卡做其他应付款还是实收资本哪个好3.总投资子直接做银行之前的增减还是长投和实收资本之间的增减?如果做银行,月末报表不体现实收资本,如果做长投和实收资本月末报表是不重复了?4.如果2和3都做实收资本了,月末报表是不又重复了?该怎么处理好?5.总子公司按项目核算还是部门好还是就设二级明细就行?供应商和客户是共用的只是费用要区分一下?非常感谢!#其他行业#
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一家刚成立一年不到的小规模农业公司,初期老板没有放钱到公帐里,而是直接支付费用,这种情况可以在发生的时候借:费用,贷:其他应付款,发生收入的时候借:其他应付款,贷:主营收入,最后的差额做借:其他应付款,贷实收资本。这种做法是可以的吗#农业#
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老师好,想咨询一下,之前会计报税的时候,把财务报表填错了,资产负债表是认缴的实收资本,应该填到其他应付款,但会计填成了实收资本,我要把电子税务局的报表修改了吗?还是我金蝶做账时候更改过来,不用管电子税务局。#商业#
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老师,请教个问题,个体户老板向私人借来了现金存到基本户银行用来投资做生意,怎么做分录呀?借:库存现金,贷:其他应付款。借:银行存款,贷:库存现金。还有怎么做借什么科目,贷:实收资本(业主投资)呢?#个体工商户#
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老师 请问假如A欠B公司应付账款和其他应付款共计100元,但A公司注销啊 账上没有这么多钱,A就找C签了一个债权债务转移的文件 ,把A欠B的转移给C,那么A账上不是还挂着这个其他应付和应付吗?A要注销要把科目余额表的数据弄平,应该怎么处理#其他行业#
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老师你好,我想问一下就是股东用他的部分工资去抵他应该投入的装修款,分录怎样编比较合适呢?这样可以吗? 发工资时:借:工资,贷:其他应付款 工资抵装修款时:借:其他应付款,贷:实收资本;借:长待摊—装修;贷:工资#其他行业#
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请教老师一个问题,就是我们老板他注册资金是认缴,还未实缴,然后他购买了东西,是给公司用的,自己垫钱去购买了,那这个在做分录时,是做到其他应付款的,后面这个其他应付款可以转到实收资本去没,有什么要求不?#其他行业#
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你好老师,我想咨询一下就是我要注销个公司,有一个项目收了一笔其他应付款,然后现在同意把这个项目移出去给接手的公司,但是我账上的其他应付款没有这么多余额要怎么冲掉呢?有什么办法吗,如果是做债务转移要做什么程序。#其他行业#
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下面哪个是损益类科目啊 应收账款 其他应收款 预付账款 原材料 生产成本 产成品 产品销售成本 固定资产 累计折旧 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应交税费 其他应交款 营业税金及附加 所得税费用 主营业务收入 本年利润 实收资本 盈余公积 利润分配#初级#
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老师您好,请教一个问题,就是A公司要注销,成立了B公司,A公司向B公司转了50万的启动资金用于支付A公司转到B公司的人员的工资及社保。请问这笔50万B公司做账是挂其他应付款吗?目前A公司尚未注销#其他行业#
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我们公司的财务软件是金蝶-精斗云,我把往来款挂在:其他应付款上了,然后现在四家公司的往来款收不回来,有两家公司我有注销证明,还有两家公司被卖出去了,款也是收不回的(四家公司都是我们老板的)#个体工商户#
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