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人力资源公司账务处理,我们是人力资源公司,帮其他公司发工资,并代扣代缴社保医保公积金,公司有24家。1.我们开发票给对方,开发票有的按月,有的按季度,有的按年(跨年),账务上如何确认收入?2.做账时二级科目需要具体到每家公司吗?3.有的公司发当月工资,有的发本月工资,该如何计提工资和社保呢?4.想请老师帮我梳理一下账务处理全部流程,这块不是很明白,方便的话请举个例子,谢谢老师#服务业#
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小企业会计准则,去年12月做了暂估,借:主营业务成本贷:应付帐款暂估,当时主营业务成本已经结转到本年利润了,现在跨年收到发票要冲回,这比分录红字冲回,当时结转的本年利润也要冲回吗?会不会影响年度汇算清缴呢?#服务业#
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老师您好,去年的发票。对方没有及时入账,因为跨年了,不收,今年需要冲红重开一张一模一样的发票,请问账务怎么处理,可以直接是借:应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 负数,做吗?这样一正一负,就不用调汇算清缴,我们是小企业会计准则。谢#建筑工程#
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体制内财务:2021年12月发生一笔7000元的支出,未附发票,当月因为没有举办相应的活动,活动在2022年3月才举办,发票也开在了2022年3月,因为业务不熟悉,不知道跨年发票如何入账,附了一个情况说明,说2021年因为疫情活动延期,所以发票开在了2022年3月。今年巡查的时候被指出问题,说是白条入账,要整改,请问该笔要怎么整改才能合法合规?#其他行业#
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2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元,今年税务说不能抵扣,要求更正9月份申报表,并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛? 跨年的账务处理怎么做? 还是借销售费用,贷应交税费-增值税-进项转出嘛? 还是需要用到以前年度调整#其他行业#
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A、B都是我们老板的公司,发生如图所示的事情,有两种做法,一种A跨年红冲之前的未开票收入,23年重新开116万的发票,把发票给B,B确认费用;一种是A只把账上欠B的18.12的往来款还清,这样A账上对B的就清了,B等A公司注销后把那收不回来的116全额确认坏账,因为A已经注销了,也收不回来了;请问老师建议哪一种方法呢#注会CPA#
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老师好 是这样的,12月份申报员工个税时发现工资表有误,有员工少计算了40多的个税,但是工资已经发放,发现错误后我按照正确的金额申报了个税。想问下这样要做怎样的会计处理,跨年了会不会有其他影响?谢谢老师!#其他行业#
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你好,跨年发票怎么处理? 当时12月暂估了是做的管理费用20万,贷应付20万 现在我收到发票,去年暂估发票的明细有误,应该是销售费用,金额应该是30元万,1月款支付,要详细的分类步骤和金额,谢谢#房地产#
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你好,上年计提盈余公积分录错了, 借利润-未分配 6万贷盈余公积6万 借利润-未分配 6万贷利润提取法定6万 跨年了,我直接做了负数分录,财务报表的稽核还是差 正确应该怎么冲销这爱错误分录#服务业#
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你好老师,请我一下 2022年10月份缴纳社保的分录应该是借:应付职工薪酬社保 其他应付款 贷:银行存款,做成了借:管理费用社保 其他应付款 贷:银行存款 请问我2023年一月份应该如何改正,已经跨年了,分录应该怎么写#房地产#
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请问老师,今天(1月7日)发现前两天做的12月应收帐款的坏账计提少记了8万元,但是12月已经结完账了,这该怎么弥补呀,而且涉及跨年,这个错误怎么修正呢,拜托各位老师帮忙解答一下!谢谢!#商业#
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老师。跨年发票怎么处理呢#其他行业#
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今年7月收了一笔预付款,本来不用开票的,但购买方要求开发票就只能给开了,然后当月预估了成本,这项业务要跨年的,那这笔预估的成本是今年年底前作调整还是等明年或者后年项目结束以后再做调整?#工业制造#
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老师咨询下处理分录①2021年确认了坏账,当时仅做了一笔 借:营业外支出42万 贷:应收账款-A公司 42万 ②2022年8月收到了20万元,确认实际坏账是22万元 ③根据此前做的分录与现收到的20万,已跨年,我应该如何做分录#工业制造#
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2020年度,会计凭证,借:银行存款1866.15,贷:其他业务收入1866.15,这笔凭证做错了,正确应该为借:银行存款967.51,贷:其他业务收入967.51;借:管理费用1040,贷:银行存款1040,这笔业务记重复了,请问这两笔业务均跨年了,该如何调整凭证#出纳#
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2020年作废发票丢失#个体工商户#
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